微信 | 简体版|繁体版
网站支持IPv6

广西河池天秒速赛车投注门户网站
当前位置:秒速赛车投注 > 信息公开 > 规划计划

天峨县粮食局秒速赛车部门预算及“三公经费预算编制说明

2019-03-19 16:57     来源:天峨县粮食局
【字体: 打印

天峨县粮食局秒速赛车部门预算及“三公经费预算编制说明

 

目    录

 

第一部分:天峨县粮食局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:天峨县粮食局秒速赛车部门预算及“三公”经费预算报表说明

秒速赛车投注一、秒速赛车收入支出总体情况

秒速赛车投注二、秒速赛车部门财政拨款支出预算情况

秒速赛车投注三、秒速赛车部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第三部分:天峨县粮食局秒速赛车部门预算表(详见附件)

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

秒速赛车投注表四:财政拨款收支总表

秒速赛车投注表五:一般公共预算支出表

秒速赛车投注表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表

表八:一般公共预算基本支出表

秒速赛车投注表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表十:政府性基金预算支出表

秒速赛车投注表十一:国有资本经营预算支出表

秒速赛车投注表十二:政府采购预算表

第四部分:秒速赛车部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

单位性质:天峨县粮食局属于国家行政机关。

机构设置:秘书(人事)股、监督检查股、调控股、流通与科技发展股四个职能股室。二层机构:粮食购销公司、储备粮管理中心、军粮供应站。

三、主要职能

1.负责本县粮食流通管理工作,确保本县粮食总量平衡和粮食安全。

2.认真贯彻落实国家、自治区有关粮食工作的方针、政策以及县委、县人民政府有关粮食工作的布置。代政府行使全县粮食工作管理职能。

3.负责拟定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通管理方案和规划,协调好我县范围内的各级储备粮的收储、轮换工作。

秒速赛车投注4.指导和协调上级下达给我县粮食仓储建设、维修改造及监督、指导全县粮食储藏和农村粮食储藏工作,组织和协调全县粮食收购管理工作,管理粮食财务和粮食统计。

5.负责上级下达我县计划内粮食调拨、运输管理工作,保障城镇居民及军队粮食供应,指导和帮助灾区、库区和缺粮地区粮食供应,确保龙滩水电站施工人员口粮供应,落实我县治理荒漠化和石漠化,保护生态环境,确保退耕还林以粮代赈口粮补贴供应。

6.负责指导全县粮食流通的行业行政管理,行业指导工作,审核粮食收购者资格条件,核发粮食收购许可证,承担行业监督检查,流通统计。

秒速赛车投注7.贯彻落实中央和自治区有关储备粮管理的技术规范,监督检查全县库存粮食的质量和安全。协同县工商行政管理部门加强对粮油市场的监督管理。

8.负责局机关及基层单位人事、劳资、教育和离退休人员的管理工作。 

9.承担县委、县人民政府和上级粮食行政管理部门交办的其他事项。

二、天峨县粮食局人员构成

秒速赛车投注天峨县粮食系统实有人数153人(在职干部职工37人,退休干部职工116人)。

秒速赛车投注其中:粮食局行政编制8人,财政全额拨款;储备粮管理中心事业自收自支编制财政全额拨款5人;军粮供应站事业编制财政全额拨款1人;乡镇粮政人员23人,无编,享受全额拨款事业单位待遇;储备粮管理中心、军粮供应站、粮政人员在社保局缴纳五险,退休按事业待遇退休,执行财政补差。

第二部分:秒速赛车部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、秒速赛车收支总体情况

(一)收入预算说明。

秒速赛车收入总预算 591.05 万元,同比增加150.86 万元,同比增长25.52%。

秒速赛车投注公共财政预算拨款 591.05 万元,同比增加150.86 万元,同比增长25.52%。其中:经费拨款 530.56 万元,同比增加178.16 万元,同比增长33.57 %;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %,其中:专项收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %。

秒速赛车投注政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %。

秒速赛车投注纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %,其中:国有资本经营收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %,其中:事业收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %。

秒速赛车投注上年结余收入 0.21 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:公共财政预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

(二)支出预算说明。

秒速赛车支出总预算 591.05 万元,基本支出 559.71 万元,占支出总预算的 94.7 %,同比增加207.31  万元,同比增长58.82  %;项目支出  31.34 万元,占支出总预算的 5.3 %,同比减少56.46 万元,同比下降279.97  %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 1 类,其中:其他粮油事务支出类科目 591.05 万元,占支出总预算100  %,同比增加150.85 万元,增长34.26 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算559.71 万元,占支出总预算 94.7 %,同比增加207.31万元,增长58.82  %。

工资福利支出预算 530.56 万元,占基本支出预算 94.79 %,同比增加201.42 万元,增长61.2 %。

秒速赛车投注商品和服务支出预算  27万元,占基本支出预算 4.82 %,同比增加5.26 万元,增长24.2  %。

秒速赛车投注对个人和家庭的补助支出预算 2.16 万元,占基本支出预算 0.39 %,同比增加0.65  万元,增长43.05  %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 31.34 万元,占支出总预算 5.3 %,同比减少56.46  万元,下降279.97 %。

(三)收入支出增减变动情况 

秒速赛车投注秒速赛车收入支出总预算591.05 万元, 比去年增加150.85 万元,同比增长 34.26 %。收入支出总体增长原因是(工资福利和对个人和家庭的补助支出预算等经费相比2018年增加了)只是参考。 

秒速赛车投注二、秒速赛车部门财政拨款支出预算情况

秒速赛车投注秒速赛车度财政拨款支出 591.05 万元,其中:基本支出 559.71 万元, 项目支出 31.34 万元。具体支预算如下:(注:以下科目仅供参考,具体科目根据单位实际情况删减,按项级科目依次罗列。)

秒速赛车投注(一)行政运行591.05万元,其中559.71万元是基本支出预算,31.34万元是项目支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

 (二)一般行政管理事务0万元,其中:0万元是基本支出预算,0万元是项目支出预算。主要用于完成各项部门任务、保障各项事业发展而发生的项目支出。

(三)机关服务0万元,其中:0万元是基本支出预算,0万元是项目支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

 (四)事业运行0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

秒速赛车投注(五)行政单位医疗4.47万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)事业单位医疗10.9万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(七)住房公积金45.15万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。

三、秒速赛车部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)秒速赛车财政资金安排的“三公”经费预算情况。

秒速赛车投注秒速赛车财政资金安排的“三公”经费支出预算 2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.5 万元,公务用车运行维护费支出预算  0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)秒速赛车公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。秒速赛车公共财政资金安排的“三公”经费支出预算   0万元,比2018年初预算  0万元减少(增加)  0万元,同比增长(下降)  %。其中:

1.因公出国(境)经费秒速赛车预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)  %,主要用于:一是随上级和其他部门出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次;二是拟组织单位部分领导干部赴境外考察培训,计划安排0人次。

2.公务接待费秒速赛车预算  0.5万元,同比增加0.2 万元,增长66.66 %,安排接待上级部门、兄弟县市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费秒速赛车预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费秒速赛车预算   万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,公务用车购置费秒速赛车预算   万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要是主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

秒速赛车投注(注:“三公”经费各支出细项比上年增加的,必须分细项分别写出具体原因说明)

第三部分:    (部门)秒速赛车部门预算表(详见附件)

第四部分:秒速赛车部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 (注:仅行政单位和参公单位填,取秒速赛车部门一般公共预算基本支出表的经济分类“商品和服务支出”合计数.事业单位无机关运行经费,填0万元。)

  行政运行559.71万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

二、政府采购预算安排情况 (注:无预算请相应填0,禁止删除。)

秒速赛车政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

秒速赛车投注政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,其他资金0万元;非财政性资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

三、国有资产占用情况 (注:无以下所列资产请相应填0,禁止删除。)

秒速赛车投注根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我部门保留的公务用车编制为0辆,其中:部级领导干部用车  辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备  0 台(套)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

秒速赛车投注三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

秒速赛车投注五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

秒速赛车投注六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门预算公开内容确定)

 



文件下载:

天峨县粮食局秒速赛车预算及“三公”经费编制说明(模板).doc

相关链接